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Über die Schaltfläche "Automatische Buchung" werden alle Zahlungen mit den offenen Rechnungen abgeglichen.  
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'''''Tipp''': Wenn Sie in WinData die Kontoauszüge abrufen, können Sie von dort direkt die emis OP- Verwaltung aufrufen. Weitere Informationen über WinData können Sie unter www.bb-ag.net einsehen.''  
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'''''Tipp''': Wenn Sie in WinData die Kontoauszüge abrufen, können Sie von dort direkt die emis OP- Verwaltung aufrufen. Weitere Informationen über WinData können Sie unter www.bb-ag.net einsehen.'' <br>
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Beim Start der emis.opverwaltung werden nun die Kontoauszüge von SFirm importiert und Sie können wie gewohnt den OP Abgleich durchführen.<br>
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Beim Start der emis.opverwaltung werden nun die Kontoauszüge von SFirm importiert und Sie können wie gewohnt den OP Abgleich durchführen.<br>  
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DTAUS Datei in SFirm erstellen<br>Um eine DTAUS Datei in SFirm zu erzeugen gehen Sie bitte in der <br>1. Menüleist unter Extra &gt; Import/Export &gt;Ausführen<br>
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2. Wähler Sie UMSATZ.scr [Kontoumsätze] Hier werden alle Informationen zur Buchung exportiert<br>
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2. Wähler Sie '''UMSATZ.scr''' [Kontoumsätze] Hier werden alle Informationen zur Buchung exportiert<br>  
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3. SFirm schlägt jetzt automatisch den Speicherpfad vor<br>
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4. Hier haben Sie die Möglichkeit den Export Benutzerdefiniert zu erstellen<br>
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6. Zum Umbenennen der Datei wähle Sie unter ''Ziel/Quellordner'' öffnen einen neuen Namen<br>
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Jetzt noch auf '''Ausführen '''klicken und die DTAUS Datei wird erzeugt.<br>

Version vom 21. April 2011, 11:06 Uhr

Um Ihre offenen Posten zu verwalten starten Sie das Modul „Offene-Postenverwaltung“, welches Sie im emis-Auswahlmenü in der Kategorie „emis-Auftrag“ finden können. Emis unterstützt zur Verwaltung der offenen Posten die Software "WinData".

Wenn Sie die OP-Verwaltung starten, öffnet sich zuerst ein Fenster mit einer Abfrage Ihres WinData-Benutzernamens und Kennworts.

Opos login.png

In der OP-Verwaltung sehen Sie im oberen Bereich des Fensters Ihre positiven Kontobewegungen.

Im unteren Bereich werden alle berechneten, aber nicht abgeschlossenen Aufträge aus der emis-Auftragsverwaltung aufgelistet.

Opos ansicht 1.jpg

Eine manuelle Buchung führen Sie durch, indem Sie aus dem oberen und unteren Bereich die übereinstimmenden Positionen auswählen. Klicken Sie dann auf die Schaltfläche „Markierte Zahlung zuweisen".

Jetzt öffnet sich das Fenster „Zahlungseingang“.

Opos zahlungseingang.jpg

Es werden automatisch die Felder "Gesamt-Betrag", "Schon bezahlter Betrag" und "Offener Betrag" ausgefüllt.

Falls der offene und der bezahlte Betrag identisch sind, markiert emis diesen Auftrag als "bezahlt" und "abgeschlossen".

Über die Schaltfläche "Automatische Buchung" werden alle Zahlungen mit den offenen Rechnungen abgeglichen.

Tipp: Wenn Sie in WinData die Kontoauszüge abrufen, können Sie von dort direkt die emis OP- Verwaltung aufrufen. Weitere Informationen über WinData können Sie unter www.bb-ag.net einsehen.


In der emis.opverwaltung können Sie nun auch die Kontoauszüge von SFirm einlesen und verarbeiten.
Hierzu staten Sie die emis.opverwaltung und gehen dann in die Konfiguration.
Op op1.jpg
Hier können Sie nun auf SFirm Format umschalten und den Importpfad festlegen.

Beim Start der emis.opverwaltung werden nun die Kontoauszüge von SFirm importiert und Sie können wie gewohnt den OP Abgleich durchführen.


DTAUS Datei in SFirm erstellen
Um eine DTAUS Datei in SFirm zu erzeugen gehen Sie bitte in der
1. Menüleist unter Extra > Import/Export >Ausführen

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2. Wähler Sie UMSATZ.scr [Kontoumsätze] Hier werden alle Informationen zur Buchung exportiert

Op op3.jpg

3. SFirm schlägt jetzt automatisch den Speicherpfad vor

Op op4.jpg


4. Hier haben Sie die Möglichkeit den Export Benutzerdefiniert zu erstellen

Op op5.jpg


5. Datenexport

Op op6.jpg


6. Zum Umbenennen der Datei wähle Sie unter Ziel/Quellordner öffnen einen neuen Namen

Op op7.jpg

Jetzt noch auf Ausführen klicken und die DTAUS Datei wird erzeugt.